?发布时间:2015-05-22 ?浏览:
5月18日,为建立集团公司内部审计与“省厅内部审计、交通投资集团内部审计、政府审计”有效衔接的工作机制,主动适应审计工作新常态,规范各项基础管理工作,结合工程局所属项目对省厅、交通投资集团审计的反馈意见及存在的问题,根据公司领导要求及2015年审计工作计划,结合《进一步巩固教育实践活动成果 加强干部队伍作风建设活动》、《集团严肃财经纪律专项整顿活动》,集团公司审计考核部组织内审组从2015年5月下旬起,对集团公司直属单位及在建项目进行审计。
本次审计内容涉及标后预算执行、劳务与合同管理、期间费用支出、薪酬管理、资金管理、会计基础管理等方面;审计方式由集团审计考核部内审组根据省厅、交通投资集团审计报告,针对工程局所属项目存在的问题建立的工作台帐,采用对照台帐,自查自纠,督查各单位对照工作台帐落实整改情况,提升公司整体从业水平。(集团审计考核部)